Orden de Compra. Nº3948-113-SE14 "MATERIALES MERCADO RAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-113-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MERCADO RAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 37728,562846
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónOLEO VERDE TUNAOLEO VERDE TUNA $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
86131502
Pintura7GalónOLEO BLANCOOLEO BLANCO $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.295 $ 85.294
86131502
Pintura2GalónESMALTE AL AGUA ROJO COLONIALESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
86131502
Pintura3GalónESMALTE SINTETICOESMALTE SINTETICO $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.857
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOSRODILLOS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4LitroAGUARRAAGUARRA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
Total Neto $ 198.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.729
TOTAL OC $ 236.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.