Orden de Compra. Nº
3948-113-SE14
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MATERIALES MERCADO RAPEL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-113-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MERCADO RAPEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
37728,562846
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
3
Galón
OLEO VERDE TUNA
OLEO VERDE TUNA
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.555
$ 36.555
86131502
Pintura
7
Galón
OLEO BLANCO
OLEO BLANCO
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.295
$ 85.294
86131502
Pintura
2
Galón
ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL
ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
86131502
Pintura
3
Galón
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.858
$ 42.857
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS
RODILLOS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Litro
AGUARRA
AGUARRA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
Total Neto
$ 198.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.729
TOTAL OC
$ 236.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.