Orden de Compra. Nº3948-118-SE17 "MADERA PARA CIERRE LICANCHEU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-118-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MADERA PARA CIERRE LICANCHEU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-72-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 6897,4788
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ernesto Carreño Arriagada
Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA
R.U.T. 4.342.698-2
Sucursal Ernesto Carreño Arriagada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera15UnidadPALOS 2X4 IMPREGNADOSPALOS 2X4 IMPREGNADOS $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.303
Total Neto $ 36.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.897
TOTAL OC $ 43.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.