Orden de Compra. Nº
3948-1193-SE16
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INSUMOS ACTIVIDADES VERANO, DEPORTIVAS Y CULTURAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-1193-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDADES VERANO, DEPORTIVAS Y CULTURAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-154-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
74429,5625278
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
4
Bolsa
BOLSA DE MANI
BOLSA DE MANI
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.294
60141019
Piñatas
4
Bolsa
BOLSA DE GLOBOS COLOR VERSE, AMARILLO, ROJO Y AZUL
BOLSA DE GLOBOS COLOR VERSE, AMARILLO, ROJO Y AZUL
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.319
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
JUGOS 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.585
$ 12.592
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS SURTIDAS
BEBIDAS 3 LITROS SURTIDAS
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.190
$ 13.193
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS LIGHT SURTIDAS
BEBIDAS 3 LITROS LIGHT SURTIDAS
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.914
$ 7.916
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
5
Unidad
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.933
50202304
Jugos y néctar envasados
60
Unidad
COLACIONES (JUGO, GALLETAS MINI)
COLACIONES (JUGO, GALLETAS MINI)
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
50202310
Agua mineral
100
Unidad
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.538
50202310
Agua mineral
500
Unidad
AGUA MINERAL 500 CC CON GAS Y SIN GAS
AGUA MINERAL 500 CC CON GAS Y SIN GAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.076
52121604
Mantel de mesa
30
Unidad
MANTELES PLSTICOS
MANTELES PLSTICOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
50202309
Bebida energética o deportiva
50
Unidad
BEBIDAS ENERGETICAS
BEBIDAS ENERGETICAS
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 62.983
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
kilogramo
SAL
SAL
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 616
$ 617
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.106
$ 2.105
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Litro
ACEITE
ACEITE
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.352
$ 4.353
Total Neto
$ 391.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.430
TOTAL OC
$ 466.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.