Orden de Compra. Nº3948-123-SE17 "INSUMOS PRESENTACION ARTISTICA Y ACTIVID DEPORTIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-123-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRESENTACION ARTISTICA Y ACTIVID DEPORTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 26108,6695
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122808
Bandejas de uso general6Unidad no definidaBANDEJAS CARTONBANDEJAS CARTON $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.966
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 20 BOLSASCAJA DE TE 20 BOLSAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDA 3 LT COCA-COLABEBIDA 3 LT COCA-COLA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDA 3 LT SPRITEBEBIDA 3 LT SPRITE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
50221202
Cereales en barra140UnidadBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL CON GAS 500CCAGUA MINERAL CON GAS 500CC $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.328
50202310
Agua mineral150UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500CCAGUA MINERAL SIN GAS 500CC $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.050 $ 57.983
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.037
50202309
Bebida energética o deportiva20UnidadBEBIDAS ENERGETICASBEBIDAS ENERGETICAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
50201706
Café1TarroCAFE 50 GR.CAFE 50 GR. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
Total Neto $ 137.414
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.109
TOTAL OC $ 163.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.