Orden de Compra. Nº
3948-123-SE17
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INSUMOS PRESENTACION ARTISTICA Y ACTIVID DEPORTIVA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-123-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PRESENTACION ARTISTICA Y ACTIVID DEPORTIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
26108,6695
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122808
Bandejas de uso general
6
Unidad no definida
BANDEJAS CARTON
BANDEJAS CARTON
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.968
$ 1.966
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE 20 BOLSAS
CAJA DE TE 20 BOLSAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDA 3 LT COCA-COLA
BEBIDA 3 LT COCA-COLA
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.160
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDA 3 LT SPRITE
BEBIDA 3 LT SPRITE
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.160
50221202
Cereales en barra
140
Unidad
BARRA CEREAL
BARRA CEREAL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.647
50202310
Agua mineral
50
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 500CC
AGUA MINERAL CON GAS 500CC
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.328
50202310
Agua mineral
150
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.050
$ 57.983
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
JUGOS 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.037
50202309
Bebida energética o deportiva
20
Unidad
BEBIDAS ENERGETICAS
BEBIDAS ENERGETICAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.210
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 50 GR.
CAFE 50 GR.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
Total Neto
$ 137.414
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.109
TOTAL OC
$ 163.523
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.