Orden de Compra. Nº3948-134-AG26 "INSUMOS COFFE REUNIONES PROGRAMA SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-134-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFE REUNIONES PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 46284
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mercado los pinos
Razón Social MERCADO LOS PINOS LIMITADA
R.U.T. 77.317.856-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mercado los pinos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadCafé instantáneo 500 gr   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50101717
Semillas o frutos secos pelados1kilogramoFrutos secos surtidos  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202310
Agua mineral30UnidadAgua Mineral 1.6 lts gasificada   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181901
Pan fresco12UnidadPan de molde blanco 580 grs   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVasos de polipapel 8 oz   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadEndulzante liquido   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50131801
Queso natural6UnidadQueso laminado 250 grs   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAzúcar blanca granulada   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadSujetador Polipapel 8 oz   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151502
Platos desechables domésticos20UnidadPlatos plásticos   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
52151704
Cucharas domésticas50UnidadCucharas plásticas   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111705
Servilletas de papel1UnidadServilletas 300 unidades 24x24   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50201709
Café instantáneo4CajaTé negro 50 unidades   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVasos de plástico 8 oz   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQueques clásico 225 grs o similar   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGalletas surtidas sabores   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJugos Néctar 1.5 lts sabores   $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
Total Neto $ 243.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.284
TOTAL OC $ 289.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.