Orden de Compra. Nº
3948-141-SE11
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PERSONAL ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-141-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
PERSONAL ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
34998,318402
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112004
Palas
4
Unidad
PALAS JARDÍN
PALAS JARDÍN
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.116
$ 14.118
27112003
Rastrillos
2
Unidad
BARRE HOJAS
BARRE HOJAS
$ 2.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.966
$ 5.966
53102503
Sombreros
6
Unidad
JOCKEY LEGIONARIOS
JOCKEY LEGIONARIOS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.574
$ 8.571
53102102
Overol y sobretodo para hombre
6
Unidad
OVEROL, TALLAS: 4L,1XL,1M
OVEROL, TALLAS: 4L,1XL,1M
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.268
$ 32.269
46181507
Chalecos de protección
6
Unidad
CHALECOS REFLECTANTES
CHALECOS REFLECTANTES
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.849
46181504
Guantes protectores
12
Par
GUANTES CABRITILLA
GUANTES CABRITILLA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.156
$ 18.151
53111601
Zapatos de hombre
6
Par
ZAPATOS SEGURIDAD
ZAPATOS SEGURIDAD
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.276
$ 93.277
Total Neto
$ 184.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.998
TOTAL OC
$ 219.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.