|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3948-159-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FUMIGACION Y DESRRATIZACION CENTRO DE ACOPIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
58500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sangre Norteña |
|
Razón Social |
NELSON ALEJANDRO SOTO ORELLANA
|
|
R.U.T. |
18.161.851-5 |
|
Sucursal |
Sangre Norteña |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1300 | Metro Cuadrado | FUMIGACION Y DESRRATIZACION | FUMIGACION Y DESRRATIZACION |
$ 405,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 526.500
|
$ 526.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 526.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 58.500
|
|
$ 585.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.