Orden de Compra. Nº3948-172-SE09 "INSUMOS PRODESAL 1"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-172-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRODESAL 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-11069-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 3575,98449
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaNECTAR 1.5 LTNECTAR 1.5 LT $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS 100 UNIDTE EN BOLSITAS 100 UNID $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS 200 UNIDTE EN BOLSITAS 200 UNID $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50181901
Pan fresco24Unidad SANDWICH JAMON QUESO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
52151704
Cucharas domésticas20Unidad CUCHARAS PLASTICAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384 $ 384
Total Neto $ 18.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.576
TOTAL OC $ 22.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.