Orden de Compra. Nº3948-176-SE14 "INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-176-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-81-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 15352,7296
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE TECAJA DE TE $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50181905
Galletas dulces o pastelitos38UnidadGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.606 $ 16.605
50202311
Bebidas16UnidadBEBIDAS DE 3 LTBEBIDAS DE 3 LT $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.688 $ 18.689
50202304
Jugos y néctar envasados16UnidadJUGO DE 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.912 $ 12.908
50201706
Café2TarroCAFECAFE $ 3.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.232 $ 6.232
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAZUCARAZUCAR $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304 $ 2.303
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6PaquetePAPAS FRITASPAPAS FRITAS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.042
Total Neto $ 80.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.353
TOTAL OC $ 96.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.