Orden de Compra. Nº
3948-176-SE14
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INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-176-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-81-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
15352,7296
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJA DE TE
CAJA DE TE
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50181905
Galletas dulces o pastelitos
38
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.606
$ 16.605
50202311
Bebidas
16
Unidad
BEBIDAS DE 3 LT
BEBIDAS DE 3 LT
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.688
$ 18.689
50202304
Jugos y néctar envasados
16
Unidad
JUGO DE 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.912
$ 12.908
50201706
Café
2
Tarro
CAFE
CAFE
$ 3.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.232
$ 6.232
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.304
$ 2.303
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
6
Paquete
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.042
Total Neto
$ 80.804
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.353
TOTAL OC
$ 96.157
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.