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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3948-182-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VASOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3948-27-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
957,98304 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial Hernandez |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
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R.U.T. |
7.147.797-5 |
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Sucursal |
comercial Hernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101903
| Vasos de servicio | 10 | Unidad | VASOS DE VIDRIO | VASOS DE VIDRIO |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.941
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52151704
| Cucharas domésticas | 10 | Unidad | CUCHARAS DE TÉ | CUCHARAS DE TÉ |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.101
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Total Neto
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$ 5.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 958
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$ 6.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.