Orden de Compra. Nº3948-183-SE07 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-183-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2007
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PINTURA PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA FISCAL
Proveniente de Licitación 3948-27-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna -1
Impuesto 13571,415
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUSMAR Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.283.990-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas al agua10GalónPinturas al aguaESMALTE AL AGUA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.429
Total Neto $ 71.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.571
TOTAL OC $ 84.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.