Orden de Compra. Nº3948-190-SE15 "INSUMOS MINISTERIO ENERGIA, COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-190-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MINISTERIO ENERGIA, COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 10375,276781
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171903
Aceitunas2BolsaACEITUNAACEITUNA $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074 $ 2.074
50101717
Semillas o frutos secos pelados1BolsaMANIMANI $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866 $ 866
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaDULCES ARBOLITODULCES ARBOLITO $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416 $ 2.415
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1BolsaMASTICABLESMASTICABLES $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794 $ 1.794
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA TE 100 BOLSASCAJA TE 100 BOLSAS $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.723 $ 2.723
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS DE 1 1/2 LTJUGOS DE 1 1/2 LT $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
50202304
Jugos y néctar envasados70UnidadCOLACIONES (JUGO 200 ML, CEREAL EN BARRA)COLACIONES (JUGO 200 ML, CEREAL EN BARRA) $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.330 $ 22.353
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUESQUEQUES $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
50201706
Café1TarroCAFECAFE $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.752 $ 2.752
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437
Total Neto $ 54.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.375
TOTAL OC $ 64.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.