Orden de Compra. Nº
3948-190-SE15
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INSUMOS MINISTERIO ENERGIA, COLACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-190-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MINISTERIO ENERGIA, COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
10375,276781
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171903
Aceitunas
2
Bolsa
ACEITUNA
ACEITUNA
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.074
$ 2.074
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Bolsa
MANI
MANI
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 866
$ 866
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Bolsa
DULCES ARBOLITO
DULCES ARBOLITO
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.416
$ 2.415
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Bolsa
MASTICABLES
MASTICABLES
$ 1.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.794
$ 1.794
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA TE 100 BOLSAS
CAJA TE 100 BOLSAS
$ 2.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.723
$ 2.723
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LT
JUGOS DE 1 1/2 LT
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.067
50202304
Jugos y néctar envasados
70
Unidad
COLACIONES (JUGO 200 ML, CEREAL EN BARRA)
COLACIONES (JUGO 200 ML, CEREAL EN BARRA)
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.330
$ 22.353
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.924
$ 2.924
50201706
Café
1
Tarro
CAFE
CAFE
$ 2.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.752
$ 2.752
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.437
Total Neto
$ 54.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.375
TOTAL OC
$ 64.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.