Orden de Compra. Nº
3948-227-SE14
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MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-227-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
169998,9035926
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
4
Galón
PINTURA LATEX BLANCA
PINTURA LATEX BLANCA
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.136
$ 16.134
47131831
Ácido muriático
1
Unidad
ACIDO MURIATICO 5 LT
ACIDO MURIATICO 5 LT
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO 18 CM
RODILLO 18 CM
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
30101617
Barras de madera
115
Unidad
TABLONES DE 2X8
TABLONES DE 2X8
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 531.530
$ 531.513
31161601
Pernos de anclaje
200
Unidad
TIRAFONDO DE 4"
TIRAFONDO DE 4"
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 36.975
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
1
Unidad
CUBRE JUNTAS PARA VULCANITA
CUBRE JUNTAS PARA VULCANITA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
31162006
Clavos de alambre
50
Unidad
CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2"
CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.261
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
PEGAMENTO PARA CUBRE JUNTAS
PEGAMENTO PARA CUBRE JUNTAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30102904
Postes de madera
50
Unidad
POLINES DE 5 A 6"
POLINES DE 5 A 6"
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.400
$ 195.378
31162006
Clavos de alambre
2
kilogramo
CLAVO VULCANITA 1 1/2
CLAVO VULCANITA 1 1/2
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
11111701
Arena silícea
1
Metro Cúbico
ARENA
ARENA
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
11111611
Grava
1
Metro Cúbico
GRAVILLA
GRAVILLA
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
30161509
Tablero de yeso
3
Plancha
VULCANITA DE 12 MM
VULCANITA DE 12 MM
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.395
11101719
Cinc
1
Plancha
CINC LISO
CINC LISO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
30111601
Cemento
5
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.175
$ 16.176
31211504
Pinturas de cobertura
1
Tineta
PASTA MURO EXTERIOR
PASTA MURO EXTERIOR
$ 19.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
86131502
Pintura
1
Tineta
LATEX VERDE PISTACHO
LATEX VERDE PISTACHO
$ 9.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.790
$ 9.790
Total Neto
$ 894.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.999
TOTAL OC
$ 1.064.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.