|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3948-23-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CAMION RECOLECTOR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3959-22-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
345364,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
mecanica en general y competicion |
|
Razón Social |
LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA
|
|
R.U.T. |
12.826.812-k |
|
Sucursal |
mecanica en general y competicion |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101604
| Camiones de reparto | 1 | Unidad | REPARACION CAMION BALATAS, FILTROS, ENGRASE, LAVADO, ENTRE OTROS, CON MANO DE OBRA. | REPARACION CAMION BALATAS, FILTROS, ENGRASE, LAVADO, ENTRE OTROS, CON MANO DE OBRA. |
$ 1.817.710,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.817.710
|
$ 1.817.710
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.817.710
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 345.365
|
|
$ 2.163.075
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.