Orden de Compra. Nº3948-244-SE12 "CUENTA PÚBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-244-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra CUENTA PÚBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 15599,158422
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónESMALTE SINTETICO NEGROESMALTE SINTETICO NEGRO $ 9.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.672 $ 9.672
31211505
Pinturas aceitosas2GalónANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO NEGRO $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874
39111804
Casquillos de lámparas16UnidadBASES RECTASBASES RECTAS $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.857
39121303
Cajas eléctricas16UnidadROSETAS DE MADERAROSETAS DE MADERA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472 $ 1.479
39101601
ampolletas halógenas16UnidadAMPOLLETAS 60 WAMPOLLETAS 60 W $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.916
30101617
Barras de madera10UnidadTAPA 1X5TAPA 1X5 $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.807
30101617
Barras de madera8UnidadTABLÓN 2X5TABLÓN 2X5 $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.016 $ 18.017
31211505
Pinturas aceitosas2LitroESMALTE SINTÉTICO, AZUL Y ROJOESMALTE SINTÉTICO, AZUL Y ROJO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE DILUYENTE $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
31191501
Papeles de lija4PliegoLIJA FINA LIJA FINA $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
Total Neto $ 82.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.599
TOTAL OC $ 97.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.