Orden de Compra. Nº
3948-244-SE12
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CUENTA PÚBLICA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-244-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
CUENTA PÚBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
15599,158422
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ESMALTE SINTETICO NEGRO
ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 9.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.672
$ 9.672
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO
ANTICORROSIVO NEGRO
$ 7.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 4"
BROCHAS 4"
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
39111804
Casquillos de lámparas
16
Unidad
BASES RECTAS
BASES RECTAS
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.864
$ 6.857
39121303
Cajas eléctricas
16
Unidad
ROSETAS DE MADERA
ROSETAS DE MADERA
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.472
$ 1.479
39101601
ampolletas halógenas
16
Unidad
AMPOLLETAS 60 W
AMPOLLETAS 60 W
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.916
30101617
Barras de madera
10
Unidad
TAPA 1X5
TAPA 1X5
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.810
$ 6.807
30101617
Barras de madera
8
Unidad
TABLÓN 2X5
TABLÓN 2X5
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.016
$ 18.017
31211505
Pinturas aceitosas
2
Litro
ESMALTE SINTÉTICO, AZUL Y ROJO
ESMALTE SINTÉTICO, AZUL Y ROJO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.639
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.605
31191501
Papeles de lija
4
Pliego
LIJA FINA
LIJA FINA
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244
$ 1.244
Total Neto
$ 82.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.599
TOTAL OC
$ 97.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.