Orden de Compra. Nº3948-250-SE19 "INSUMOS TALLER DE CONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-250-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 7485,2799
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados1UnidadMANI SALADO 180 GRMANI SALADO 180 GR $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LT AGUA MINERAL 1 1/2 LT $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
50101717
Semillas o frutos secos pelados2UnidadALMENDRASALMENDRAS $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212
50181901
Pan fresco2UnidadPAN DE MOLDEPAN DE MOLDE $ 1.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.708 $ 3.708
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641 $ 1.641
41122808
Bandejas de uso general3UnidadBANDEJAS DE CARTONBANDEJAS DE CARTON $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS KUKYGALLETAS KUKY $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS NIZAGALLETAS NIZA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS ALTEZAGALLETAS ALTEZA $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834 $ 834
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.319
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.563
50201706
Café1TarroCAFE 1720 GRCAFE 1720 GR $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.303 $ 4.303
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20LáminaLAMINAS DE JAMONLAMINAS DE JAMON $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.924
50131801
Queso natural20LáminaLAMINAS DE QUESOLAMINAS DE QUESO $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.756
Total Neto $ 39.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.485
TOTAL OC $ 46.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.