Orden de Compra. Nº3948-251-SE07 "EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-251-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2007
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA OFICINA DE EMERGENCIA, TEMPORADA INVERNAL
Proveniente de Licitación 3948-27-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna -1
Impuesto 18265,54132
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ismael Hernandez Duran
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111010
Nylon52kilogramoNylonNYLON DE 1MT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.148 $ 96.134
Total Neto $ 96.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.266
TOTAL OC $ 114.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.