Orden de Compra. Nº3948-259-SE19 "INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-259-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/01/001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 11739,1215
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados5PaquetePASASPASAS $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.798
50101717
Semillas o frutos secos pelados5PaqueteMANIMANI $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.215 $ 5.217
50101717
Semillas o frutos secos pelados5PaqueteALMENDRASALMENDRAS $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.529
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL CON GAS 1 1/2 LTAGUA MINERAL CON GAS 1 1/2 LT $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.477
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQUEQUE 250 GRQUEQUE 250 GR $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.477
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS COCOGALLETAS COCO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.751
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS KUKYGALLETAS KUKY $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.419
50202310
Agua mineral25UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 CCAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.294
Total Neto $ 61.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.739
TOTAL OC $ 73.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.