Orden de Compra. Nº
3948-259-SE19
"
INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-259-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/01/001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
11739,1215
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
5
Paquete
PASAS
PASAS
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.798
50101717
Semillas o frutos secos pelados
5
Paquete
MANI
MANI
$ 1.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.215
$ 5.217
50101717
Semillas o frutos secos pelados
5
Paquete
ALMENDRAS
ALMENDRAS
$ 2.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.530
$ 10.529
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 1 1/2 LT
AGUA MINERAL CON GAS 1 1/2 LT
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.477
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
QUEQUE 250 GR
QUEQUE 250 GR
$ 948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.477
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS COCO
GALLETAS COCO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.751
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.419
50202310
Agua mineral
25
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.300
$ 10.294
Total Neto
$ 61.785
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.739
TOTAL OC
$ 73.524
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.