Orden de Compra. Nº3948-271-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-271-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 6147,057156
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191503
Coberturas, masillas y productos de sellado resist1UnidadENDURECEDOR MASILLAENDURECEDOR MASILLA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
86131502
Pintura1UnidadESMALTE AMARILLOESMALTE AMARILLO $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
31162309
Estantes de montaje1UnidadBISAGRABISAGRA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
46171501
Candados2UnidadCANDADOSCANDADOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
27112801
Brocas4UnidadBROCABROCA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
27112801
Brocas1UnidadBROCABROCA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31201605
Masillas1TarroTARRO MASILLA MAGICATARRO MASILLA MAGICA $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
31151501
Cuerda de algodón30Metro LinealSOGA PERLONSOGA PERLON $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
31191501
Papeles de lija3PliegoLIJA FLIJA F $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 32.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.147
TOTAL OC $ 38.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.