Orden de Compra. Nº
3948-271-SE14
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MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-271-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
6147,057156
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191503
Coberturas, masillas y productos de sellado resist
1
Unidad
ENDURECEDOR MASILLA
ENDURECEDOR MASILLA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
86131502
Pintura
1
Unidad
ESMALTE AMARILLO
ESMALTE AMARILLO
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
BISAGRA
BISAGRA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS
CANDADOS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
27112801
Brocas
4
Unidad
BROCA
BROCA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA
BROCA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
31201605
Masillas
1
Tarro
TARRO MASILLA MAGICA
TARRO MASILLA MAGICA
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
31151501
Cuerda de algodón
30
Metro Lineal
SOGA PERLON
SOGA PERLON
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
31191501
Papeles de lija
3
Pliego
LIJA F
LIJA F
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
Total Neto
$ 32.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.147
TOTAL OC
$ 38.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.