Orden de Compra. Nº
3948-292-SE12
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INSUMOS REUNIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-292-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REUNIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-87-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
97
Impuesto
12888,8439786
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ LIPTON 100 BOLSITAS
TÉ LIPTON 100 BOLSITAS
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
50202310
Agua mineral
24
Unidad
AGUA MINERAL C/GAS 1.6LT
AGUA MINERAL C/GAS 1.6LT
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Unidad
NÉCTAR 1.5 LT DESECHABLE
NÉCTAR 1.5 LT DESECHABLE
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.368
$ 19.361
50201709
Café instantáneo
6
Tarro
NESCAFÉ 170 GRS
NESCAFÉ 170 GRS
$ 2.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.874
$ 17.874
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.878
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS FRAC
GALLETAS FRAC
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.319
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
TRITÓN
TRITÓN
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.496
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS ALTEZA
GALLETAS ALTEZA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
Total Neto
$ 67.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.889
TOTAL OC
$ 80.725
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.