Orden de Compra. Nº3948-292-SE12 "INSUMOS REUNIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-292-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-87-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 12888,8439786
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ LIPTON 100 BOLSITASTÉ LIPTON 100 BOLSITAS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL C/GAS 1.6LTAGUA MINERAL C/GAS 1.6LT $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50202304
Jugos y néctar envasados24UnidadNÉCTAR 1.5 LT DESECHABLENÉCTAR 1.5 LT DESECHABLE $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.368 $ 19.361
50201709
Café instantáneo6TarroNESCAFÉ 170 GRSNESCAFÉ 170 GRS $ 2.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.874 $ 17.874
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAZÚCARAZÚCAR $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.878
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS FRACGALLETAS FRAC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS KUKYGALLETAS KUKY $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.319
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteTRITÓNTRITÓN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.496
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS ALTEZAGALLETAS ALTEZA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
Total Neto $ 67.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.889
TOTAL OC $ 80.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.