Orden de Compra. Nº3948-319-SE09 "FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-319-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-06-2009
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-12-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 8078,99114
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ NATURALBARNIZ NATURAL $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS MEDIANOSRODILLOS MEDIANOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31211904
Brochas2UnidadBROCHASBROCHAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
40141701
Desagües1Unidad BAJADA DE AGUA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA ENGOMADACINTA ENGOMADA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
60104904
Kits de electricidad2UnidadBALLATSBALLATS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadPARTIDORESPARTIDORES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadBEKRON ACBEKRON AC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40141719
Adaptadores para fontanería1UnidadCOLLERINCOLLERIN $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
26121522
Alambre desnudo2kilogramoALAMBREALAMBRE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVOS 2" Y 3"CLAVOS 2" Y 3" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
13102011
Nylon - Poliamida (PA)12Metro LinealNYLONNYLON $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.126
Total Neto $ 42.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.079
TOTAL OC $ 50.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.