Orden de Compra. Nº3948-319-SE11 "CAJERO AUTOMÁTICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-319-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra CAJERO AUTOMÁTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 6750,587824
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX OCRELATEX OCRE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZBARNIZ $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
39121704
Chapas de pared1UnidadCHAPA TUBULARCHAPA TUBULAR $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31162407
Pestillo1UnidadPESTILLOPESTILLO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
23171509
Soldadura10UnidadBARRAS SOLDADURABARRAS SOLDADURA $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
31201605
Masillas1UnidadMASILLA MÁGICAMASILLA MÁGICA $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31162309
Estantes de montaje2ParBISAGRA 3"BISAGRA 3" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
Total Neto $ 35.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.751
TOTAL OC $ 42.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.