Orden de Compra. Nº
3948-324-SE10
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INSUMOS PARA ACTIVIDAD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-324-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ACTIVIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-95-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
26851,7887885
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Bolsa
GALLETAS CHILOE 1/2K
GALLETAS CHILOE 1/2K
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
50202311
Bebidas
15
Botella
BEBIDAS 03 LTS
BEBIDAS 03 LTS
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.740
$ 13.739
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ EN BOLSITAS, 100 UNID
TÉ EN BOLSITAS, 100 UNID
$ 1.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.955
$ 1.955
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
10
Unidad
TORTAS 20 PRS
TORTAS 20 PRS
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.030
$ 84.034
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
250
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
52151502
Platos desechables domésticos
250
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
52151703
Tenedores domésticos
250
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.303
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFÉ 170 GRS
NESCAFÉ 170 GRS
$ 2.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.776
$ 2.776
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.595
$ 1.597
50201706
Café
2
Frasco
NESCAFÉ 170 GRS
NESCAFÉ 170 GRS
$ 2.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.124
$ 5.124
Total Neto
$ 141.325
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.852
TOTAL OC
$ 168.177
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.