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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3948-343-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TUBOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3948-12-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
606,72244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial Hernandez |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
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R.U.T. |
7.147.797-5 |
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Sucursal |
comercial Hernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 4 | Unidad | TUBOS FLUORESCENTES | TUBOS FLUORESCENTES |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.192
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$ 3.193
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Total Neto
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$ 3.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 607
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$ 3.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.