Orden de Compra. Nº3948-347-SE18 "INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-347-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 8842,7938
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 3.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065 $ 3.065
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.958 $ 2.958
50201706
Café1TarroCAFE 170 GRCAFE 170 GR $ 4.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.215 $ 4.215
50201710
Té de hierbas1UnidadCAJA DE HIERVAS SURTIDASCAJA DE HIERVAS SURTIDAS $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721 $ 721
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5UnidadDULCESDULCES $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.441
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS DE AGUAGALLETAS DE AGUA $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230 $ 3.231
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LTAGUA MINERAL 1 1/2 LT $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS VINOGALLETAS VINO $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
Total Neto $ 46.541
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.843
TOTAL OC $ 55.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.