Orden de Compra. Nº
3948-347-SE18
"
INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-347-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
8842,7938
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE 100 BOLSAS
CAJA DE TE 100 BOLSAS
$ 3.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.065
$ 3.065
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.958
$ 2.958
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 170 GR
CAFE 170 GR
$ 4.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.215
$ 4.215
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
CAJA DE HIERVAS SURTIDAS
CAJA DE HIERVAS SURTIDAS
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 721
$ 721
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad
DULCES
DULCES
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.441
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS DE AGUA
GALLETAS DE AGUA
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.230
$ 3.231
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.710
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS VINO
GALLETAS VINO
$ 532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.320
$ 5.320
Total Neto
$ 46.541
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.843
TOTAL OC
$ 55.384
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.