Orden de Compra. Nº
3948-350-SE14
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INSUMOS TALLERES CHCC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-350-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLERES CHCC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-81-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
23880,1956
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.218
14111705
Servilletas de papel
20
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.546
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50201706
Café
3
Unidad
CAFE 100 GR.
CAFE 100 GR.
$ 2.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.654
$ 6.653
50201713
Bolsitas de te
3
Caja
TE 100 BOLSAS
TE 100 BOLSAS
$ 1.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.383
$ 4.384
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
EDULZANTE 270 GR.
EDULZANTE 270 GR.
$ 2.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.461
$ 7.462
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.756
52151502
Platos desechables domésticos
20
Unidad
BANDEJAS DE CARTON
BANDEJAS DE CARTON
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.380
$ 6.387
50131701
Leche o productos de mantequilla
100
Caja
LECHE 200 ML
LECHE 200 ML
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.849
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
JUGOS NECTAR 200 ML
JUGOS NECTAR 200 ML
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.723
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
JUGOS NECTAR 1 1/2 LT.
JUGOS NECTAR 1 1/2 LT.
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.105
$ 12.101
Total Neto
$ 125.685
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.880
TOTAL OC
$ 149.565
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.