Orden de Compra. Nº3948-352-SE17 "INSUMOS PROGRAMA FOMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-352-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA FOMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 12704,9428
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te3CajaCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.286
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.074
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.866
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETASERVILLETA $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.286
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.832
50201706
Café3TarroCAFE 170 GR.CAFE 170 GR. $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.386 $ 10.387
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAZUCARAZUCAR $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.592
Total Neto $ 66.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.705
TOTAL OC $ 79.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.