Orden de Compra. Nº3948-372-SE10 "ESCENOGRAFÍA Y DECORACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-372-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ESCENOGRAFÍA Y DECORACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 97889,91526612
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma40PlanchaPLUMAVIT 10MM 1X0.50PLUMAVIT 10MM 1X0.50 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
31211507
Pinturas en aerosol7UnidadPINTURA SPRAYPINTURA SPRAY $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.296 $ 9.294
31211505
Pinturas aceitosas1GalónESMALTE SINTETICO TRICOLOR CAFE MOROESMALTE SINTETICO TRICOLOR CAFE MORO $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
31162003
Clavos de acabado62kilogramo25 K. CLAVOS 3", 25K. CLAVOS 4", 12K. CLAVOS 2 1/2"25 K. CLAVOS 3", 25K. CLAVOS 4", 12K. CLAVOS 2 1/2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.101
31211505
Pinturas aceitosas2GalónLATEX FLY BLANCOLATEX FLY BLANCO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
55121706
Banderas130UnidadBANDERAS DE GENERO 90X60BANDERAS DE GENERO 90X60 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.244
11121611
Tablero de partículas30PlanchaCHOLGUAN 2.4MMX1.52X2.40CHOLGUAN 2.4MMX1.52X2.40 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.360 $ 132.353
11162111
Malla50Metro LinealMALLA RACHELL 80% BLANCA 4.20 MTS MALLA RACHELL 80% BLANCA 4.20 MTS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.550 $ 73.529
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
11121611
Tablero de partículas2PlanchaOSB 9.5MMOSB 9.5MM $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
26121522
Alambre desnudo23kilogramoALAMBRE NEGRO 14ALAMBRE NEGRO 14 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.286 $ 20.294
26121522
Alambre desnudo25kilogramoALAMBRE GALVANIZADO 18ALAMBRE GALVANIZADO 18 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
30101617
Barras de madera18UnidadPINO CEPILLADO 1X8X3.20PINO CEPILLADO 1X8X3.20 $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.048 $ 42.050
Total Neto $ 515.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.890
TOTAL OC $ 613.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.