Orden de Compra. Nº
3948-373-SE12
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CIERRE UCAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-373-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
CIERRE UCAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
65650,5836725
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161611
Pernos de sujeción
520
Unidad
PERNOS COCHE 2 1/2X8MM
PERNOS COCHE 2 1/2X8MM
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.513
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
2
Unidad
PERFIL ANGULAR 50X50X3MM
PERFIL ANGULAR 50X50X3MM
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.689
30101617
Barras de madera
60
Unidad
TABLAS IMPREGNADAS CEPILLADAS 1X5
TABLAS IMPREGNADAS CEPILLADAS 1X5
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.260
$ 88.235
31163209
Soportes o retenes del cojinete
4
Unidad
POMELES 3/4
POMELES 3/4
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.116
$ 2.118
31162402
Portacandado
1
Unidad
PORTACANDADO
PORTACANDADO
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.891
$ 1.891
30102604
Platina de acero
1
Unidad
PLATINA 38X4
PLATINA 38X4
$ 8.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.025
$ 8.025
30102801
Pilotes de aluminio
2
Unidad
PILOTES
PILOTES
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
31162702
Ruedas
2
Unidad
RUEDAS PORTÓN 3"
RUEDAS PORTÓN 3"
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
6
Unidad
PERFILES RECTANGULARES 30X40X2MM
PERFILES RECTANGULARES 30X40X2MM
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.456
$ 54.454
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
1
Unidad
PERFIL 100X100X2MM
PERFIL 100X100X2MM
$ 25.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.294
$ 25.294
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
5
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 50X30X1.5MM
PERFIL RECTANGULAR 50X30X1.5MM
$ 8.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.090
$ 41.092
39121704
Chapas de pared
1
Unidad
CHAPA PORTÓN CERRADURA
CHAPA PORTÓN CERRADURA
$ 16.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.185
$ 16.185
23171509
Soldadura
2,5
kilogramo
SOLDADURA 1/8
SOLDADURA 1/8
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.101
23171509
Soldadura
2,5
kilogramo
SOLDADURA 332
SOLDADURA 332
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.110
$ 8.109
30111601
Cemento
4
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.772
$ 12.773
Total Neto
$ 345.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.651
TOTAL OC
$ 411.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.