Orden de Compra. Nº3948-373-SE12 "CIERRE UCAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-373-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2012
Nombre de la Orden de Compra CIERRE UCAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 65650,5836725
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos de sujeción520UnidadPERNOS COCHE 2 1/2X8MMPERNOS COCHE 2 1/2X8MM $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.513
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2UnidadPERFIL ANGULAR 50X50X3MMPERFIL ANGULAR 50X50X3MM $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689
30101617
Barras de madera60UnidadTABLAS IMPREGNADAS CEPILLADAS 1X5TABLAS IMPREGNADAS CEPILLADAS 1X5 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.260 $ 88.235
31163209
Soportes o retenes del cojinete4UnidadPOMELES 3/4POMELES 3/4 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.118
31162402
Portacandado1UnidadPORTACANDADOPORTACANDADO $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA 38X4PLATINA 38X4 $ 8.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.025 $ 8.025
30102801
Pilotes de aluminio2UnidadPILOTESPILOTES $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31162702
Ruedas2UnidadRUEDAS PORTÓN 3"RUEDAS PORTÓN 3" $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6UnidadPERFILES RECTANGULARES 30X40X2MMPERFILES RECTANGULARES 30X40X2MM $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.456 $ 54.454
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1UnidadPERFIL 100X100X2MMPERFIL 100X100X2MM $ 25.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.294 $ 25.294
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5UnidadPERFIL RECTANGULAR 50X30X1.5MMPERFIL RECTANGULAR 50X30X1.5MM $ 8.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.090 $ 41.092
39121704
Chapas de pared1UnidadCHAPA PORTÓN CERRADURACHAPA PORTÓN CERRADURA $ 16.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.185 $ 16.185
23171509
Soldadura2,5kilogramoSOLDADURA 1/8SOLDADURA 1/8 $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
23171509
Soldadura2,5kilogramoSOLDADURA 332SOLDADURA 332 $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.110 $ 8.109
30111601
Cemento4SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.773
Total Neto $ 345.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.651
TOTAL OC $ 411.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.