Orden de Compra. Nº3948-396-SE13 "INSUMOS TALLER DE FOTOGRAFÍA, CENTRO DE ACOPIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-396-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE FOTOGRAFÍA, CENTRO DE ACOPIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 5660,075794
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas2UnidadABRAZADERAABRAZADERA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
40141719
Adaptadores para fontanería1UnidadADAPTADOR DE LLAVE DE 1/2ADAPTADOR DE LLAVE DE 1/2 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA BLANCA DE 40 WAMPOLLETA BLANCA DE 40 W $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR PERAINTERRUPTOR PERA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHOENCHUFE MACHO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
26121636
Cables de alimentación15Metro LinealCABLE PARALELOCABLE PARALELO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealMANGUERA DE JARDINMANGUERA DE JARDIN $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.345
40142008
Mangueras para agua30Metro LinealMANGUERA 1/2MANGUERA 1/2 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealCABLE CALECOCABLE CALECO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
47131811
Productos de lavandería2SachetPINZAS DE ROPAPINZAS DE ROPA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
Total Neto $ 29.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.660
TOTAL OC $ 35.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.