Orden de Compra. Nº
3948-408-SE13
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MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-408-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
122706,467432
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181517
Trajes aislados o para flotar en el agua
2
Unidad
TRAJES DE AGUA
TRAJES DE AGUA
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
46181517
Trajes aislados o para flotar en el agua
4
Unidad
TRAJES DE AGUA PVC
TRAJES DE AGUA PVC
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.109
53102102
Overol y sobretodo para hombre
4
Unidad
OVEROL
OVEROL
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.472
$ 16.471
53111601
Zapatos de hombre
4
Unidad
2 BOTIN PREMIUM Y 2 BOTIN DRK LISBOA
2 BOTIN PREMIUM Y 2 BOTIN DRK LISBOA
$ 35.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.856
$ 142.857
53111601
Zapatos de hombre
2
Unidad
BOTIN DE SEGURIDAD KROSS
BOTIN DE SEGURIDAD KROSS
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
31161620
Pernos de cabeza hexagonal
100
Unidad
AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL
AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
30101617
Barras de madera
30
Unidad
PINO 2X3
PINO 2X3
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.830
$ 37.815
31162006
Clavos de alambre
10
kilogramo
CLAVOS DE 4"
CLAVOS DE 4"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
11121611
Tablero de partículas
5
Plancha
TERCIADO MOLDAJE DEL 18
TERCIADO MOLDAJE DEL 18
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.195
$ 83.193
11101719
Cinc
7
Plancha
CINC EN V DE 3 MT
CINC EN V DE 3MT
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.238
$ 35.235
46181504
Guantes protectores
8
Par
GUANTES DE CABRITILLA
GUANTES DE CABRITILLA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.136
$ 16.134
11101712
Aleación ferrosa
10
Tira
FIERRO DE 12
FIERRO DE 12
$ 3.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.920
$ 30.924
11101712
Aleación ferrosa
6
Tira
FIERRO DEL 8
FIERRO DEL 8
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
31231312
Tubería de cemento
6
Tubo
PREFABRICADOS DE 800 DIAMETRO
PREFABRICADOS DE 800 DE DIAMETRO
$ 36.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.048
$ 216.050
Total Neto
$ 645.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.706
TOTAL OC
$ 768.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.