Orden de Compra. Nº3948-408-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-408-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 122706,467432
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181517
Trajes aislados o para flotar en el agua2UnidadTRAJES DE AGUATRAJES DE AGUA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
46181517
Trajes aislados o para flotar en el agua4UnidadTRAJES DE AGUA PVCTRAJES DE AGUA PVC $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
53102102
Overol y sobretodo para hombre4UnidadOVEROLOVEROL $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
53111601
Zapatos de hombre4Unidad2 BOTIN PREMIUM Y 2 BOTIN DRK LISBOA2 BOTIN PREMIUM Y 2 BOTIN DRK LISBOA $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.856 $ 142.857
53111601
Zapatos de hombre2UnidadBOTIN DE SEGURIDAD KROSSBOTIN DE SEGURIDAD KROSS $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31161620
Pernos de cabeza hexagonal100UnidadAUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
30101617
Barras de madera30UnidadPINO 2X3PINO 2X3 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.815
31162006
Clavos de alambre10kilogramoCLAVOS DE 4"CLAVOS DE 4" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
11121611
Tablero de partículas5PlanchaTERCIADO MOLDAJE DEL 18TERCIADO MOLDAJE DEL 18 $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.195 $ 83.193
11101719
Cinc7PlanchaCINC EN V DE 3 MTCINC EN V DE 3MT $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.238 $ 35.235
46181504
Guantes protectores8ParGUANTES DE CABRITILLAGUANTES DE CABRITILLA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.134
11101712
Aleación ferrosa10TiraFIERRO DE 12FIERRO DE 12 $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.920 $ 30.924
11101712
Aleación ferrosa6TiraFIERRO DEL 8FIERRO DEL 8 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
31231312
Tubería de cemento6TuboPREFABRICADOS DE 800 DIAMETROPREFABRICADOS DE 800 DE DIAMETRO $ 36.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.048 $ 216.050
Total Neto $ 645.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.706
TOTAL OC $ 768.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.