Orden de Compra. Nº3948-409-SE08 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-409-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA, SECTOR VALLE NEGRO
Proveniente de Licitación 3948-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna -1
Impuesto 10625,60408
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas9UnidadUniones HidráulicasTERMINALES PVC $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
27121704
Uniones Hidráulicas3UnidadUniones HidráulicasUNIONES AMERICANAS 1" $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
40142604
Codos de tubo2UnidadCodos de tuboCODOS PVC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadUniones HidráulicasUNIONES PLANSA 1" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
27112103
Abrazaderas4UnidadAbrazaderasABRAZADERAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
40141914
Cañerías y mangueras de plástico150Metro LinealCañerías y mangueras de plásticoPLANSA 1" $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
31191501
Papeles de lija2PliegoPapeles de lijaLIJA FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31231313
Tubería de plástico1TiraTubería de plásticoPVC 32 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31201601
Adhesivos químicos1FrascoAdhesivos químicosPEGAMENTO PVC 250GRS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 55.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.626
TOTAL OC $ 66.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.