Orden de Compra. Nº3948-41-SE16 "INSUMOS ATENCION COMUNIDAD Y COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-41-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION COMUNIDAD Y COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-154-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 14824,0432
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadCOLACIONESCOLACIONES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPAN DE PASCUAPAN DE PASCUA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.365
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50201706
Café2TarroCAFE 170 GRCAFE 170 GR $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.924 $ 6.924
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCARAZUCAR $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935 $ 1.934
Total Neto $ 78.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.824
TOTAL OC $ 92.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.