Orden de Compra. Nº
3948-410-SE08
"
JARDIN INFANTIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-410-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES PARA REPARACION JARDIN INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE LA BOCA
Proveniente de Licitación
3948-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
-1
Impuesto
5731,93045
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201604
Cementos de caucho
1
Bolsa
Cementos de caucho
BEKRON 25 KGS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
31231308
Tubería de bronce
10
Unidad
Tubería de bronce
CODOS BRONCE 1/2
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
Codos de tubo
CODO PVC 110
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
Adhesivos químicos
PEGAMENTO PVC 250GRS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
2
Unidad
Servicio de gasfitería y alcantarillado
GOMAS PARA WC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
40141702
Grifos
2
Unidad
Grifos
LLAVES DE PASO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
40141716
Sifones en P
2
Unidad
Sifones en P
FITTING COMPLETO
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
Servicio de gasfitería y alcantarillado
TAPA BAÑO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
31201602
Pastas
2
kilogramo
Pastas
FRAGUE BLANCO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
31191501
Papeles de lija
1
Pliego
Papeles de lija
LIJA FIERRO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
Total Neto
$ 30.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.732
TOTAL OC
$ 35.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.