Orden de Compra. Nº3948-412-SE08 "INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-412-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL LIBRO
Proveniente de Licitación 3948-84-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna -1
Impuesto 1357,14226
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RICARDO HERNAN CATALAN FARIAS
R.U.T. 13.775.257-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas3UnidadPilas alcalinasPILAS AAA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50193002
Bebidas Infantiles5UnidadBebidas InfantilesBEBIDAS 03 LTS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
Total Neto $ 7.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.357
TOTAL OC $ 8.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.