Orden de Compra. Nº3948-466-SE16 "INSUMOS PRECENSO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-466-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRECENSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-154-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 4320,4309
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.365
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadEDULZANTEEDULZANTE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETAS 100 WATTAMPOLLETAS 100 WATT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
50201706
Café1UnidadCAFE 170 GR.CAFE 170 GR. $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462 $ 3.462
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702 $ 702
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETASGALLETAS $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
Total Neto $ 22.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.320
TOTAL OC $ 27.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.