Orden de Compra. Nº
3948-467-SE15
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INSUMOS ENTREGA SUBSIDIOS, CAPACITACION, OTROS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-467-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ENTREGA SUBSIDIOS, CAPACITACION, OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
9971,008328
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
3
Unidad
DISPLAY AGUA MINERAL 1 1/2 LT.
DISPLAY AGUA MINERAL 1 1/2 LT.
$ 2.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.017
50202304
Jugos y néctar envasados
7
Unidad
JUGOS 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.873
$ 5.876
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.335
$ 1.336
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE 100 BOLSAS
CAJA DE TE 100 BOLSAS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.429
$ 2.429
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA
GALLETAS MANTEQUILLA
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.437
$ 1.437
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
15
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS OBLEA
GALLETAS OBLEA
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.043
$ 2.042
50201706
Café
2
Tarro
CAFE 170 GR
CAFE 170 GR
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 645
$ 645
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
Total Neto
$ 52.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.971
TOTAL OC
$ 62.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.