Orden de Compra. Nº3948-467-SE15 "INSUMOS ENTREGA SUBSIDIOS, CAPACITACION, OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-467-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENTREGA SUBSIDIOS, CAPACITACION, OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 9971,008328
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral3UnidadDISPLAY AGUA MINERAL 1 1/2 LT.DISPLAY AGUA MINERAL 1 1/2 LT. $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.017
50202304
Jugos y néctar envasados7UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873 $ 5.876
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LTAGUA MINERAL 1 1/2 LT $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.336
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
52151704
Cucharas domésticas50UnidadCUCHARAS PLASTICASCUCHARAS PLASTICAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS MANTEQUILLAGALLETAS MANTEQUILLA $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS OBLEAGALLETAS OBLEA $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043 $ 2.042
50201706
Café2TarroCAFE 170 GRCAFE 170 GR $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645 $ 645
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
Total Neto $ 52.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.971
TOTAL OC $ 62.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.