Orden de Compra. Nº
3948-481-SE14
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INSUMOS PARA ACTIVIDADES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-481-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-81-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
15037,624252
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE LIPTON 100 BOLSAS
TE LIPTON 100 BOLSAS
$ 2.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.463
$ 2.463
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE SUPREMO 100 BOLSAS
TE SUPREMO 100 BOLSAS
$ 2.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.406
$ 2.406
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
TORTA
TORTA
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
80
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
48101902
Platos y cubiertos de servicio
80
Unidad
TENEDORES
TENEDORES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
50202304
Jugos y néctar envasados
18
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LT
JUGOS DE 1 1/2 LT
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.526
$ 14.521
50202310
Agua mineral
12
Unidad
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
AGUA MINERAL 1 1/2 LT
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.345
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 100 GR
CAFE 100 GR
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50201706
Café
3
Tarro
CAFE 170 GR
CAFE 170 GR
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.807
$ 9.807
50201706
Café
2
Tarro
CAFE 50 GR
CAFE 50 GR
$ 1.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.238
$ 2.239
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.878
Total Neto
$ 79.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.038
TOTAL OC
$ 94.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.