Orden de Compra. Nº3948-481-SE14 "INSUMOS PARA ACTIVIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-481-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-81-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 15037,624252
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTON 100 BOLSASTE LIPTON 100 BOLSAS $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.463 $ 2.463
50201713
Bolsitas de te1CajaTE SUPREMO 100 BOLSASTE SUPREMO 100 BOLSAS $ 2.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadTORTATORTA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos80UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
48101902
Platos y cubiertos de servicio80UnidadTENEDORESTENEDORES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
50202304
Jugos y néctar envasados18UnidadJUGOS DE 1 1/2 LTJUGOS DE 1 1/2 LT $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.526 $ 14.521
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LTAGUA MINERAL 1 1/2 LT $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.345
50201706
Café1TarroCAFE 100 GRCAFE 100 GR $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50201706
Café3TarroCAFE 170 GRCAFE 170 GR $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
50201706
Café2TarroCAFE 50 GRCAFE 50 GR $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238 $ 2.239
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAZUCARAZUCAR $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.878
Total Neto $ 79.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.038
TOTAL OC $ 94.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.