Orden de Compra. Nº3948-489-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-489-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 11021,59429
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121501
Interruptores de seguridad1UnidadAUTOMÁTICOAUTOMÁTICO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31161506
Tornillos roscalata15UnidadROSCALATAS 2 1/2ROSCALATAS 2 1/2 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405 $ 403
46171501
Candados3UnidadCANDADOSCANDADOS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101
52161604
Adaptador de plus1UnidadADAPTADOR CORRIENTEADAPTADOR CORRIENTE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadCERROJO PORTÓNCERROJO PORTÓN $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
10171701
Herbicida de malezas3LitroHERBICIDASHERBICIDAS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.168
46181504
Guantes protectores1ParGUANTESGUANTES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
53111501
Botas de hombre3ParBOTAS DE AGUABOTAS DE AGUA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387
Total Neto $ 58.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.022
TOTAL OC $ 69.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.