Orden de Compra. Nº3948-492-SE12 "PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-492-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2012
Nombre de la Orden de Compra PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 72321,343994
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaPINTURA ALTO TRÁFICO COLOR BLANCOPINTURA ALTO TRÁFICO COLOR BLANCO $ 50.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.504 $ 100.504
31211505
Pinturas aceitosas4TinetaPINTURA ALTO TRÁFICO COLOR AMARILLOPINTURA ALTO TRÁFICO COLOR AMARILLO $ 57.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.252 $ 230.252
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTAS DE ENMASCARAR 2"CINTAS DE ENMASCARAR 2" $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS Nº18RODILLOS Nº18 $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.882
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.059
Total Neto $ 380.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.321
TOTAL OC $ 452.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.