Orden de Compra. Nº3948-495-SE09 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-495-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-12-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 26320,5874231
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadENCHUFES SOBREPUESTOSENCHUFES SOBREPUESTOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUAESMALTE AL AGUA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS DE CHIPORRORODILLOS DE CHIPORRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
31211904
Brochas1UnidadBROCHABROCHA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121522
Alambre desnudo10kilogramoALAMBRE 14MMALAMBRE 14MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOSRODILLOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHA AISLADORA ENGOMADAHUINCHA AISLADORA ENGOMADA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
31211506
Pinturas de látex2GalónPINTURA LATEXPINTURA LATEX $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO BRILLANTEOLEO BRILLANTE $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA PARA FIERROLIJA PARA FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
26121524
Alambre aislado o forrado200Metro LinealALAMBRE 1.5, ROJO Y BLANCOALAMBRE 1.5, ROJO Y BLANCO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.849
11151502
Fibras de nilon25Metro LinealCORDEL DE NYLONCORDEL DE NYLON $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES MACHOSENCHUFES MACHOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealPARALELOPARALELO $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.857
39111804
Casquillos de lámparas20UnidadPORTALAMPARAPORTALAMPARA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.387
39101601
ampolletas halógenas2UnidadTUBOS FLUORESCENTESTUBOS FLUORESCENTES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 1"BROCHAS 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Total Neto $ 138.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.321
TOTAL OC $ 164.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.