Orden de Compra. Nº3948-496-SE15 "INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL LA VEGA PUPUYA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-496-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL LA VEGA PUPUYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 6505,819716
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadCOLACIONES(JUGO 200 ML, GALLETAS MINI)COLACIONES(JUGO 200 ML, GALLETAS MINI) $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS 3 LTBEBIDAS 3 LT $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.818 $ 7.815
50201706
Café1UnidadCAFE 170 GR.CAFE 170 GR. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE 100 BOLSASTE 100 BOLSAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645 $ 645
Total Neto $ 34.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.506
TOTAL OC $ 40.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.