Orden de Compra. Nº
3948-545-SE13
"
MATERIALES CONS. 2º PISO EDIFICIO CONSISTORIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-545-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CONS. 2º PISO EDIFICIO CONSISTORIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
8190,7550946
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO 110
CODO 110
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
31201603
Gomas
2
Unidad
CAPUCHÓN PARA LVAMANOS
CAPUCHÓN PARA LVAMANOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA BLANCA DE BAÑO
SILICONA BLANCA DE BAÑO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA FINA
LIJA FINA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
30101511
Ángulos de bronce
1
Unidad
TEE BRONCE 1/2"
TEE BRONCE 1/2"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 1 1/2"
BROCHAS 1 1/2"
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
15121516
Sellador de fugas
2
Unidad
SELLO ANTIFUGAS
SELLO ANTIFUGAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVES LAVAMANOS
LLAVES LAVAMANOS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
30101511
Ángulos de bronce
3
Unidad
CODOS 1/2"
CODOS 1/2"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
40141701
Desagües
2
Unidad
DESAGUES LAVAMANOS
DESAGÜES LAVAMANOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
11101719
Cinc
1
Unidad
CINC LISO
CINC LISO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA PARA TECHO
SILICONA PARA TECHO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA Y PASTA
SOLDADURA Y PASTA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
31162506
Soporte de pared
15
Unidad
TARUGO PALOMO CON TORNILLO
TARUGO PALOMO CON TORNILLO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
30181504
Lavamanos
2
Unidad
SIFON LAVAMANOS
SIFÓN LAVAMANOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
31161601
Pernos de anclaje
2
Par
PERNOS DE ANCLAJE WC
PERNOS DE ANCLAJE WC
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
31201601
Adhesivos químicos
3
Saco
BECKRON
BECKRON
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
Total Neto
$ 43.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.191
TOTAL OC
$ 51.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.