Orden de Compra. Nº3948-545-SE13 "MATERIALES CONS. 2º PISO EDIFICIO CONSISTORIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-545-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONS. 2º PISO EDIFICIO CONSISTORIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 8190,7550946
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO 110CODO 110 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
31201603
Gomas2UnidadCAPUCHÓN PARA LVAMANOSCAPUCHÓN PARA LVAMANOS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA BLANCA DE BAÑOSILICONA BLANCA DE BAÑO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FINALIJA FINA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
30101511
Ángulos de bronce1UnidadTEE BRONCE 1/2"TEE BRONCE 1/2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 1 1/2"BROCHAS 1 1/2" $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
15121516
Sellador de fugas2UnidadSELLO ANTIFUGASSELLO ANTIFUGAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
40141702
Grifos2UnidadLLAVES LAVAMANOSLLAVES LAVAMANOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
30101511
Ángulos de bronce3UnidadCODOS 1/2"CODOS 1/2" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
40141701
Desagües2UnidadDESAGUES LAVAMANOSDESAGÜES LAVAMANOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
11101719
Cinc1UnidadCINC LISOCINC LISO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA PARA TECHOSILICONA PARA TECHO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA Y PASTASOLDADURA Y PASTA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31162506
Soporte de pared15UnidadTARUGO PALOMO CON TORNILLOTARUGO PALOMO CON TORNILLO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
30181504
Lavamanos2UnidadSIFON LAVAMANOSSIFÓN LAVAMANOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31161601
Pernos de anclaje2ParPERNOS DE ANCLAJE WCPERNOS DE ANCLAJE WC $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31201601
Adhesivos químicos3SacoBECKRONBECKRON $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 43.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.191
TOTAL OC $ 51.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.