Orden de Compra. Nº3948-55-SE08 "CAMPING"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-55-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2008
Nombre de la Orden de Compra CAMPING
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA CAMPING RAPEL
Proveniente de Licitación 3948-27-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna -1
Impuesto 23742,0067
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónPinturas de látexLATEX AZUL $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
31211505
Pinturas aceitosas5GalónPinturas aceitosasOLEO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
31211604
Diluyentes para pinturas4LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
31211904
Brochas5UnidadBrochasBROCHAS 4" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLOS DE ESPONJA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
40141702
Grifos5UnidadGrifosLLAVES DE JARDIN $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.504
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado6UnidadServicio de gasfitería y alcantarilladoJUEGOS DE FITTING DE ESTANQUE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.689
27112003
Rastrillos2UnidadRastrillosRASTRILLOS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
27111704
Enchufes7UnidadEnchufesENCHUFES LOZA TRIPLE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
27112003
Rastrillos2UnidadRastrillosRASTRILLOS BARREHOJAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31201601
Adhesivos químicos2UnidadAdhesivos químicosTEFLON DE 1/2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica2UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA AISLANTE GOMA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
30111607
Cal viva1SacoCal vivaCAL $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
32141106
Bases de tubo2UnidadBases de tuboBASES RECTA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
46171501
Candados4UnidadCandadosCANDADOS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
31151601
Cadenas de seguridad8Metro LinealCadenas de seguridadCADENA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 2" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
39121506
Interruptores automáticos1UnidadInterruptores automáticosAUTOMATICO DE 40 AMP $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
31152001
Alambre de navaja60Metro LinealAlambre de navajaALAMBRE 1.5 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
Total Neto $ 124.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.742
TOTAL OC $ 148.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.