Orden de Compra. Nº
3948-55-SE12
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PROGRAMA AUTOCONSUMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-55-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-87-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
6438,08882
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181903
Galletas simples saladas
4
Paquete
GALLETAS SALVADO
GALLETAS SALVADO
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
50101539
Verduras congeladas
1
Unidad no definida
PIMENTÓN 200GRS
PIMENTÓN 200GRS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
50131609
Mayonesa
1
kilogramo
MAYONESA
MAYONESA
$ 1.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.207
$ 1.207
50131801
Queso natural
8
Unidad
QUESILLO FRESCO 320 GRS
QUESILLO FRESCO 320 GRS
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.904
$ 6.904
53131507
Mondadientes
7
Paquete
PALOS DE BROCHETA 40 UNID
PALOS DE BROCHETA 40 UNID
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.170
$ 2.171
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
CUADERNO CHICO
CUADERNO CHICO
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.059
$ 1.059
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
52121604
Mantel de mesa
6
Unidad
MANTELES PLÁSTICOS
MANTELES PLÁSTICOS
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.638
$ 16.638
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
1
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80X110
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 607
$ 607
Total Neto
$ 33.885
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.438
TOTAL OC
$ 40.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.