Orden de Compra. Nº3948-570-SE13 "INSUMOS ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-570-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-81-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 119289,161271
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas14UnidadBEBIDAS 3 LTBEBIDAS 3 LT $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.353
52152006
Bandejas o fuentes domésticas100UnidadBANDEJAS DE CARTÓN C/BLONDABANDEJAS DE CARTÓN C/BLONDA $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.252
50202310
Agua mineral14UnidadAGUA MINERAL 1,6 LAGUA MINERAL 1,6 L $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.235
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar3UnidadCREMA NESTLE 236 GCREMA NESTLE 236 G $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.076 $ 2.077
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadNECTAR 1,6 LNECTAR 1,6 L $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.681
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas760UnidadEMPANADASEMPANADAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.880 $ 447.059
50111510
Carne de ave o carne fresca20UnidadTRUTOS ENTEROS DE POLLOTRUTOS ENTEROS DE POLLO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO 1 LTCLORO 1 LT $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660 $ 5.656
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO 2 LTCLORO 2 LT $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.168
50101636
Fruta estable sin refrigerar1TarroTARRO DURAZNO EN CONSERVATARRO DURAZNO EN CONSERVA $ 3.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
50111510
Carne de ave o carne fresca5kilogramoCARNECARNE $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.168
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESAMAYONESA $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
50202311
Bebidas40PackCOLACIONES (BEBIDAS MINI, GALLETAS MINI, DOBLON)COLACIONES (BEBIDAS MINI, GALLETAS MINI, DOBLON) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
50202303
Jugos y néctar concentrados35PackCOLACIONES (JUGOS 200 ML, CEREAL EN BARRA)COLACIONES (JUGOS 200 ML, CEREAL EN BARRA) $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.294
50202311
Bebidas16PackPACK BEBIDAS 500CCPACK BEBIDAS 500CC $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.848 $ 22.844
Total Neto $ 627.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.289
TOTAL OC $ 747.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.