Orden de Compra. Nº3948-577-SE12 "MATERIALES JARDÍN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-577-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDÍN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 21094,789653
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1UnidadPVC SANITARIOPVC SANITARIO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE SANITARIOTEE SANITARIO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS SANITARIOSCODOS SANITARIOS $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.454
31201601
Adhesivos químicos1UnidadVINILIT 250VINILIT 250 $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
40141716
Sifones en P1UnidadSIFÓNSIFÓN $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
11162108
Tejido o tela de malla metálica1UnidadMALLA ACMA GALVANIZADA 3MTSMALLA ACMA GALVANIZADA 3MTS $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
11162108
Tejido o tela de malla metálica1UnidadMALLA ACMA GALVANIZADA 5MTSMALLA ACMA GALVANIZADA 5MTS $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429
11101712
Aleación ferrosa6UnidadPERFIL RECTANGULAR 40X20X2MMPERFIL RECTANGULAR 40X20X2MM $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.330 $ 39.328
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad4UnidadPOMELES 3/4POMELES 3/4 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadPICAPORTE PORTÓNPICAPORTE PORTÓN $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
31191506
Discos abrasivos3UnidadDISCOS CORTE 9DISCOS CORTE 9 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.924
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURASOLDADURA $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.035 $ 10.034
47121802
Removedores2LitroANTI ÓXIDOANTI ÓXIDO $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
Total Neto $ 111.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.095
TOTAL OC $ 132.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.