Orden de Compra. Nº3948-596-SE11 "FIESTA LA MERCED"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-596-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra FIESTA LA MERCED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 8238,654714
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas3UnidadROLLOS DE BANDERASROLLOS DE BANDERAS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
44121708
Marcadores2UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60111408
Ondas o cintas decorativas12UnidadGUIRNALDAS GUIRNALDAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
39101601
ampolletas halógenas35UnidadAMPOLLETASAMPOLLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
14111610
Cartulina5UnidadCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
60111408
Ondas o cintas decorativas23UnidadADORNOS ADORNOS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.524 $ 13.529
31201515
Cintas de papel4UnidadCINTAS DE EMBALAJECINTAS DE EMBALAJE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
53141501
Alfileres rectos2UnidadALFILERESALFILERES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 43.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.239
TOTAL OC $ 51.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.