Orden de Compra. Nº
3948-61-SE12
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MATERIALES AYUDAS SOCIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-61-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES AYUDAS SOCIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
174760,082748
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
15
Unidad
BARRA DE FIERRO 1/2
BARRA DE FIERRO 1/2
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.175
$ 50.168
11101712
Aleación ferrosa
8
Unidad
BARRA DE FIERRO 3/8
BARRA DE FIERRO 3/8
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.088
$ 18.084
30101617
Barras de madera
35
Unidad
PALOS 2X3
PALOS 2X3
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.135
$ 44.118
11111611
Grava
4
Metro Cúbico
ÁRIDO
ÁRIDO
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.548
$ 65.546
11121611
Tablero de partículas
12
Plancha
OSB 9,5MM
OSB 9,5MM
$ 6.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.652
$ 77.647
30102526
Láminas de asbesto
10
Plancha
PIZARREÑO
PIZARREÑO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.731
30141507
Aislamiento de tabla rígida
57
Plancha
INTERNIT 5MM
INTERNIT 5MM
$ 6.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.877
$ 356.849
30102212
Plancha de cinc
35
Plancha
CINC 2MTS
CINC 2MTS
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.985
$ 125.000
26121522
Alambre desnudo
3
Rollo
ALAMBRE ROLLO 100MTS
ALAMBRE ROLLO 100MTS
$ 7.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.724
$ 23.723
30111601
Cemento
41
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.913
$ 130.924
Total Neto
$ 919.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.760
TOTAL OC
$ 1.094.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.