Orden de Compra. Nº3948-617-SE09 "ACTIVIDAD ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-617-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-12-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 2458,8234666
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos4CajaALFILERESALFILERES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
25132002
Globos de aire caliente200UnidadGLOBOSGLOBOS $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCHSCOTCH $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
60121502
Rotuladores de base disolvente2UnidadPLUMÓN ROTULADOR PERMANENTEPLUMÓN ROTULADOR PERMANENTE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
26121522
Alambre desnudo0,5kilogramoALAMBRE ALAMBRE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673 $ 672
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINACARTULINA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14121601
Papel crepé no blanqueado10PliegoPAPEL CREPÉPAPEL CREPÉ $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.353
55121611
Cintas para etiquetar9RolloCINTA EMBALAJECINTA EMBALAJE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
11151510
Fibras vegetales1RolloPITILLAPITILLA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Total Neto $ 12.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.459
TOTAL OC $ 15.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.