Orden de Compra. Nº
3948-617-SE09
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ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-617-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-12-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
2458,8234666
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
4
Caja
ALFILERES
ALFILERES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
25132002
Globos de aire caliente
200
Unidad
GLOBOS
GLOBOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
SCOTCH
SCOTCH
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
60121502
Rotuladores de base disolvente
2
Unidad
PLUMÓN ROTULADOR PERMANENTE
PLUMÓN ROTULADOR PERMANENTE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
26121522
Alambre desnudo
0,5
kilogramo
ALAMBRE
ALAMBRE
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 673
$ 672
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA
CARTULINA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
14121601
Papel crepé no blanqueado
10
Pliego
PAPEL CREPÉ
PAPEL CREPÉ
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.353
55121611
Cintas para etiquetar
9
Rollo
CINTA EMBALAJE
CINTA EMBALAJE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
11151510
Fibras vegetales
1
Rollo
PITILLA
PITILLA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
Total Neto
$ 12.941
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.459
TOTAL OC
$ 15.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.